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  首頁 > 通知公告
錫盟水產站2014年度決算公開
2015-10-30 14:30:00
〖發布日期:2015-10-30〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


2014年度收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:錫盟水產站

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

             

             

     

行次

決算數

支出項目(性質)

行次

決算數

功能分類

行次

決算數

一、財政撥款(補助)

1

294.8

一、基本支出

33

267.1

一、一般公共服務

65

 

   其中:公共財政撥款(補助)

2

294.8

   工資福利支出

34

107

二、外交

66

 

      納入預算管理的非稅收入

3

 

   商品和服務支出

35

96.3

三、國防

67

 

二、納入專戶管理的教育收費收入

4

 

   對個人和家庭的補助

36

63.8

四、公共安全

68

 

三、納入預算管理的政府性基金

5

 

二、項目支出

37

57

五、教育

69

 

四、事業單位經營收入

6

 

   專項業務費

38

 

六、科學技術

70

 

五、其他收入

7

3

   專項資金支出

39

 

七、文化體育與傳媒

71

 

六、債務資金(銀行貸款)

8

 

三、事業單位經營支出

40

 

八、社會保障和就業

72

 

 

9

 

 

41

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、節能環保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城鄉社區事務

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、農林水事務

76

267.1

 

13

 

 

45

 

十三、交通運輸

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、資源勘探電力信息等事務

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商業服務業等事務

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融監管等事務支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地區支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、國土資源氣象等事務

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

 

 

20

 

 

52

 

二十、糧油物資儲備事務

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、預備費

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、國債還本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、轉移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合計

26

297.8

本年支出合計

58

324.1

本年支出合計

90

267.1

七、轉移性收入

27

 

四、上繳上級支出

59

 

結轉下年

91

 

  上級單位補助收入

28

 

五、對附屬單位補助支出

60

 

 

92

 

  附屬單位上繳收入

29

 

六、結轉下年

61

255.8

 

93

 

八、上年結轉

30

282.1

 

62

 

 

94

 

九、用事業基金彌補收支差額

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合計

32

579.9

支出合計

64

579.9

支出合計

96

267.1

2014年度收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:錫盟水產站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年收入合計

財政撥款收入

納入專戶管理
的教育收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行貸款)

轉移性收入

上年結轉

用事業基金
彌補收支差額

科目
編碼

科目
名稱

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

297.8

294.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政運行

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2130110

執法監管

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

256.8

256.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開09

部門:錫盟水產站

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計

324.1

172.2

151.9

 

 

 

2130101

行政運行

0.8

 

0.8

 

 

 

2130102

一般行政管理事務

0.3

 

0.3

 

 

 

2130106

技術推廣

0.7

 

0.7

 

 

 

2130135

農業資源保護與利用

24

 

24

 

 

 

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

1.4

 

1.4

 

 

 

2130301

行政運行

259.9

172.2

87.7

 

 

 

2130331

水資源費安排的支出

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度財政撥款支出決算表

 

 

 

 

公開10

部門:錫盟水產站

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

合 計

282.9

171.8

111.1

2130102

一般行政管理事務

0.3

 

0.3

2130106

技術推廣

0.7

 

0.7

2130135

農業資源保護與利用

24

 

24

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

1.4

 

1.4

2130301

行政運行

256.5

171.8

84.7

2014年度“三公”經費財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開12

部門:錫盟水產站

 

 

 

單位:萬元

 

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車費

支出額

支出額

小 計

其中:

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

9.8

 

 

9.8

 

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錫林郭勒盟水產管理站關于

2015年度部門預算及“三公經費”預算情況

 

 

   根據《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作修訂方案》的通知(錫署辦發[2015]83號)要求,現將錫林郭勒盟水產管理站2015年度部門預算、“三公”經費預算公開如下:

一、部門基本情況

 (一)機構情況

 錫林郭勒盟水產管理站是參照公務員管理的事業單位,編制22人,其中在職14人,離休1人,退休7人。

(二)水產站主要工作職責

l、宣傳貫徹漁業法律法規,開展漁業法制教育,監督檢查法律法規的執行。

2.依法實施漁業資源的保護、增殖和管理工作,監督檢查漁業資源的合理利用:主要有禁漁區制度的實施、休漁制度的實施、漁業資源增殖和保護措施的實施、漁業資源開發利用的監督等方面。

3、維護漁業水域生態環境,調查處理漁業污染事故;主要是加強對漁業水域生態環境的監督、漁業自身污染的控制、漁業污染源的認定、污染損失的評估、污染事故的處理等。

4、推行《水產養殖質量安全管理規定》,提高養殖水產品質量安全水平,促進水產養殖業的健康發展。對水生野生動物及重要經濟魚類加強保護,積極開展水生野生動物自然保護區和重要經濟魚類種質資源保護區建設,保護生物多樣性及生物群落相對穩定;監督檢查珍稀、瀕危的水生野生動植物的保護和利用。

5、強化漁業行政執法工作,查處各種違法活動,實施漁政、漁港、船檢行政處罰;調處各種漁業糾紛和漁船事故,維護漁業秩序穩定,維護國家和漁業生產者的合法權益。

6、實施漁業許可制度,核發漁業許可證件;

7、開展漁業船舶法定檢驗和船員培訓、考試;核發漁船和船員的各種證書。

8、強化漁港監督檢查,加強漁船和漁業安全監督管理,協助主管局做好全旗漁業安全工作。

9、指導和監督全旗漁業行政執法規范化工作。       

10、完成上級交辦的其他工作。

二、2015年工作任務和目標

1、推進水產健康養殖

   多渠道推廣健康生態養殖模式,建設漁業產業園區,促進水產養殖健康發展。在大中水域盡量推廣節能型魚類的養殖,在池塘、小型水域、河道等閑置水域資源,發展休閑漁業和觀光漁業,提高綜合經濟效益。

2、強化水生生物資源養護

加強漁業資源保護,促進漁業可持續發展,打擊非法捕撈作業專項行動,嚴肅查處破壞漁業資源環境的行為。繼續搞好2015年漁業增殖放流工作,嚴格按照程序操作,并做好后期效果評價,使放流工作取得實效。

3、提升漁業科技水平

抓好優良品種選育、引進、示范和推廣,大力推廣漁業適用技術,加強基層水產技術推廣體系和人才隊伍建設。

4、確保水產品質量安全

繼續抓好水產品質量安全管理工作,積極開展“三品一標”產品認證,加大生態農業和無公害水產品的宣傳力度,搞好漁業生產過程中水產品質量監管,加強水產品質量抽檢,確保水產品質量和食用安全。

5、強化漁政管理

抓好水產養殖、水生野生動物保護、安全生產等專項執法,切實加強禁漁管理,嚴厲打擊“三無”漁船、電魚炸魚等違法違規行為,維護正常的漁業生產秩序。加強業務知識培訓,強化漁政隊伍建設

6、提高漁業安全生產管理水平

落實漁業安全生產責任制,抓好漁業安全生產隱患排查、整改、檢查監督、應急管理與處置等工作。加強漁船登記、檢驗等管理。提高漁業從業者、管理者的安全生產意識,確保漁業安全生產形勢穩定,努力構建平安漁業。

三、2015年預算說明

 (一)收支預算說明

2015年水產站部門收入175.72萬元。2015年預算支出175.72萬元。其中:基本支出173.72萬元(人員工資福利支出106.4萬元,日常公用經費支出8.12萬元(其中2.32萬元從上級補助收入中列支),對個人和家庭補助支出59.2萬元);項目支出2萬元。

 (二)“三公經費”財政預算安排情況

財政撥款安排的“三公經費”預算8.1萬元,其中:公務用車運行費8萬元,公務接待費0.1萬元。

 

具體預算明細詳見附表

 

 

部門決算填報說明(部門用)

 

一、決算匯編基本情況

(一)報表類型說明

1.納入2014 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1 個,其中:

1)單戶錄入1 戶,其中含單位個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

2)行政單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

3)事業單位匯總錄入 1戶,其中含單位個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

4)經費自理事業單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

5)其他單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

2.本部門代編經費報表及調整表 戶,其中:經費差額表 戶,調整表 戶;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

(二)單位分類情況說明

1.按單位基本性質劃分:

1)行政單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2)事業單位1個,比上年增加(減少)個,增減變動原因說明。

其中:參照公務員法管理事業單位 1個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

財政補助事業單位 1個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

經費自理事業單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

3)其他單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2.按單位執行會計制度劃分:

1)執行行政單位會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2)執行事業單位會計制度的單位1 個,比上年增加(減少)個,增減變動原因說明。

3)執行民間非營利組織會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

4)執行企業會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

(三)單位預算級次說明

1.一級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

2.二級預算單位 1戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

3.三級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

 

二、基礎數據核對情況

(一)與財政部門對賬情況

1.財政撥款核對情況

1)單位本年度實際收到的一般預算財政撥款收入293.44萬元,財政部門撥款對賬單294.74萬元,差額 1.3萬元。差額部分為殘疾人保障金1.3萬元。對差額原因進行說明。

2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入 萬元,財政部門撥款對賬單 萬元,差額萬元。對差額原因進行說明。

2.財政專戶管理資金核對情況

1)單位本年度繳入財政專戶 萬元,財政部門財政專戶繳款對賬單 萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。

2)單位本年度從財政專戶取得的資金收入 萬元,財政部門財政專戶撥款對賬單 萬元,差額萬元。對差額原因進行說明。

3.其他需要說明的情況

(二)上年結轉和結余核對及指標變動情況

1.結轉和結余資金上年年末數與本年年初數不一致的情況說明(附表)。

2.主要指標上下年變動幅度超過20%,其中機構人員指標上下年變動幅度超過5%的,應具體核實并說明原因(附表)。

三、報表審核情況

(一)審核情況

審核項目

數量

提示內容

單位說明

一、審核公式

XX

 

 

1.表間公式

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表內公式

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

 

 

二、審核模板

 

 

01

XX個單位

 

 

02

XX個單位

 

 

 

 

(二)審核公式和模板設置建議

1.如有不適用的審核公式和模板,請列出并說明修改意見。

2.單位自行增加的審核公式和模板,請列出并說明設置依據。

四、決算數據其他需要說明的情況

1.“收入決算表”中其他收入的具體構成情況,說明單位從其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況。(附表)

2.年末結轉和結余為負數的原因說明,包括單位基本支出結轉和結余、項目支出結轉和結余、事業基金結余和專用基金結余為負數的情況。

3.“支出決算明細表”中,部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出,應具體說明支出經濟分類科目、去向和金額。(如“商品和服務支出-其他商品和服務支出”,撥給……單位用于……事務,……萬元)

4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的具體構成;如開支編制外長期聘用人員支出,需說明開支人數及相應的支出標準。

5.“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。

6.使用經費差額表代編部門收支以及使用調整表調整部門收支重復匯總數的情況說明,包括代編(或調整)的依據、涉及的單位和金額。

7.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費、彩票機構業務費用以外的資金收支情況說明(需附相關文件依據)。

8.“資產負債簡表”中行政單位“暫存款”、“暫付款”,事業單位“應收賬款151410.27元”、“預付賬款”、“其他應收款144175.71元”、“應付賬款10372.01元”、“預收賬款”、“其他應付款55148.81”等往來賬款情況說明。

9.“三公經費”相關的車輛購置及保有量、因公出國(境)團組數及人數和公務接待等情況。

10.其他需要說明的問題。

 

2015年度部門一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

填表單位:

錫盟水產站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

合計

 

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

2015年度部門一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

填表單位:

錫盟水產站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

2130301

行政運行

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

2014年度部門一般公共預算財政撥款決算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開13

填表單位:

錫盟水產站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

基本支出合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

對企事業單位的補貼

債務利息支出

贈與

貸款轉貸及產權參股

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

171.8

106.68

6.07

59.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)欄。

 

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