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2016年錫盟水產管理站預算公開
2016-03-20 09:43:00
〖發布日期:2016-03-20〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


 
 
                   2016年度部門預算編制說明
 
 

單位代碼

46076123-0

單位名稱

錫林郭勒盟水產管理站

部門主要職能

l、宣傳貫徹漁業法律法規,開展漁業法制教育,監督檢查法律法規的執行。
2
.依法實施漁業資源的保護、增殖和管理工作,監督檢查漁業資源的合理利用:主要有禁漁區制度的實施、休漁制度的實施、漁業資源增殖和保護措施的實施、漁業資源開發利用的監督等方面。
3
、維護漁業水域生態環境,調查處理漁業污染事故;主要是加強對漁業水域生態環境的監督、漁業自身污染的控制、漁業污染源的認定、污染損失的評估、污染事故的處理等。
4
、推行《水產養殖質量安全管理規定》,提高養殖水產品質量安全水平,促進水產養殖業的健康發展。對水生野生動物及重要經濟魚類加強保護,積極開展水生野生動物自然保護區和重要經濟魚類種質資源保護區建設,保護生物多樣性及生物群落相對穩定;監督檢查珍稀、瀕危的水生野生動植物的保護和利用。
5
、強化漁業行政執法工作,查處各種違法活動,實施漁政、漁港、船檢行政處罰;調處各種漁業糾紛和漁船事故,維護漁業秩序穩定,維護國家和漁業生產者的合法權益。
6
、實施漁業許可制度,核發漁業許可證件;
7
、開展漁業船舶法定檢驗和船員培訓、考試;核發漁船和船員的各種證書。
8
、強化漁港監督檢查,加強漁船和漁業安全監督管理,協助主管局做好全旗漁業安全工作。
9
、指導和監督全旗漁業行政執法規范化工作。              
10
、完成上級交辦的其他工作。

部門預算單位構成

 

部門預算情況總體說明

經費來源為財政預算撥款,主要用于在職及離退休人員工資和社會保險繳費、住房公積金,公用經費用于公務用車維護費、差旅費及辦公費。

本部門“三公”經費增減變動情況

無變動

 

 

備注:“三公”經費增減變化必須說明原因

 

 

 

              

                   2016年度收入支出預算總表

 

 

部門:錫林郭勒盟水產管理站

 

 

 

 

單位:萬元

                         

                         

         

預算數

支出項目(性質)

預算數

功能分類

預算數

一、財政撥款(補助)

229.47

一、基本支出

229.47

一、一般公共服務

 

    其中:公共財政撥款(補助)

229.47

    工資福利支出

213.17

二、外交

 

          納入預算管理的非稅收入

 

    商品和服務支出

6.26

三、國防

 

二、納入專戶管理的教育收費收入

 

    對個人和家庭的補助

54.3

四、公共安全

 

三、納入預算管理的政府性基金

 

二、項目支出

16.3

五、教育

 

四、事業單位經營收入

 

    專項業務費

2

六、科學技術

 

五、其他收入

 

    專項資金支出

14.3

七、文化體育與傳媒

 

六、債務資金(銀行貸款)

 

三、事業單位經營支出

 

八、社會保障和就業

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

十、節能環保

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區事務

 

 

 

 

 

十二、農林水事務

229.47

 

 

 

 

十三、交通運輸

 

 

 

 

 

十四、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等事務

 

 

 

 

 

十六、金融監管等事務支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土資源氣象等事務

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備事務

 

 

 

 

 

二十一、預備費

 

 

 

 

 

二十二、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

229.47

本年支出合計

229.47

本年支出合計

229.47

七、轉移性收入

 

四、上繳上級支出

 

結轉下年

 

   上級單位補助收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

 

 

   附屬單位上繳收入

 

六、結轉下年

 

 

 

八、上年結轉

 

 

 

 

 

九、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

收入合計

229.47

支出合計

229.47

支出合計

229.47

 

 

 

                                           

                                                  2016年度收入預算表

 

 

 

部門:錫林郭勒盟水產管理站                 單位:萬元
科目 本年收入
合計
財政撥款(補助) 納入專戶
管理的教育
收費收入
事業單位
經營收入
其他收入 債務資金
(銀行貸款)
轉移性收入 上年結轉 用事業
基金彌補
收支差額
科目
編碼
科目
名稱
財政撥款
(補助)
小計
公共財政
撥款
(補助)
納入預算
管理的
非稅收入
合計 上級單位
補助收入
 附屬單位
上繳收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 229.47 229.47 229.47                    
2130301 行政運行 229.47 229.47 229.47                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。

 

 

 

 

 

 

 

                    2016年度支出預算表(資金來源)

 

 

 

部門:錫林郭勒盟水產管理站                 單位:萬元
科目 本年支出
合計
上年結轉 用事業
基金彌補
收支差額
財政撥款(補助) 納入專戶
管理的教育
收費收入
事業單位
經營收入
其他收入 債務資金
(銀行款)
轉移性收入
科目編碼 科目名稱 財政撥款
(補助)
小計
公共財政
撥款
(補助)
納入預算
管理的
非稅收入
合計 上級單位
補助收入
 附屬單位
上繳收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 229.47     229.47 229.47                
2130301 行政運行 229.47     229.47 229.47                
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

 

                 

 

                  2016年度支出預算表(支出項目)

 

 

部門:錫林郭勒盟水產管理站

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

科目編碼

科目名稱

 

1

2

3

4

5

6

 

229.47

213.17

16.3

 

 

 

2130301

行政運行

229.47

213.17

16.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表均不含“政府性基金預算財政撥款支出”。

 

 

 

 

 

                  2016年度部門一般公共預算支出表

 

 

填表單位:

錫林郭勒盟水產管理站

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

合計

 

229.47

152.61

6.26

54.3

14.3

 

 

 

 

2

 

2130301

行政運行

229.47

152.61

6.26

54.3

14.3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

 

                      

 

                            2016年度部門一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

填表單位:

錫林郭勒盟水產管理站

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

2130301

行政運行

213.17

152.61

6.26

54.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

 

 

                 

                    2016年度“三公”經費財政撥款預算表

 

  

部門:錫林郭勒盟水產管理站

 

                     單位:萬元

 

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

公務用車購置費

公務用車運行費

8

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度預算數”指“三公”經費當年公共財政預算安排數,與部門預算中“三公”經費表相一致。

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