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錫盟水利勘測設計隊2015年度決算公開
2016-08-22 14:53:00
〖發布日期:2016-08-22〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


     收入支出決算總表
           
收入     支出    
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1   一、一般公共服務支出 28  
    其中:政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 29  
二、上級補助收入 3   三、國防支出 30  
三、事業收入 4   四、公共安全支出 31  
四、經營收入 5   五、教育支出 32  
五、附屬單位上繳收入 6   六、科學技術支出 33  
六、其他收入 7 0.29 七、文化體育與傳媒支出 34  
  8   八、社會保障和就業支出 35  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36  
  10   十、節能環保支出 37  
  11   十一、城鄉社區支出 38  
  12   十二、農林水支出 39 1,005.63
  13   十三、交通運輸支出 40  
  14   十四、資源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商業服務業等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地區支出 44  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46  
  20   二十、糧油物資儲備支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、債務還本支出 49  
  23   二十三、債務付息支出 50  
本年收入合計 24 993.89 本年支出合計 51 1,005.63
    用事業基金彌補收支差額 25 2.57     結余分配 52  
    年初結轉和結余 26 15.17     年末結轉和結余 53 6
總計 27 1,011.63 總計 54 1,011.63
 
 
收入決算表
               
項目       本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼     科目名稱              
                     
                     
欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 993.89 993.6         0.29
213     農林水支出 993.89 993.6         0.29
21303     水利 993.89 993.6         0.29
2130304       水利行業業務管理 21 21          
2130311       水資源節約管理與保護 972.89 972.6         0.29
                     
                     
                     
                     
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。              
 
 
 
         支出決算表
                     
項目       本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出  
支出功能分類科目編碼     科目名稱              
                     
                     
欄次 1 2 3 4 5 6  
      合計 1,005.63 990.63 15        
213     農林水支出 1,005.63 990.63 15        
21303     水利 1,005.63 990.63 15        
2130304       水利行業業務管理 15   15        
2130311       水資源節約管理與保護 990.63 990.63          
                     
                     
                     
                     

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

             
 
收入     支出        
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數    
          小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 993.6 一、一般公共服務支出 29      
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 30      
  3   三、國防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科學技術支出 34      
  7   七、文化體育與傳媒支出 35      
  8   八、社會保障和就業支出 36      
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37      
  10   十、節能環保支出 38      
  11   十一、城鄉社區支出 39      
  12   十二、農林水支出 40 1,002.77 1,002.77  
  13   十三、交通運輸支出 41      
  14   十四、資源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商業服務業等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地區支出 45      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47      
  20   二十、糧油物資儲備支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、債務還本支出 50      
  23   二十三、債務付息支出 51      
本年收入合計 24 993.6 本年支出合計 52 1,002.77 1,002.77  
年初財政撥款結轉和結余 25 15.17 年末財政撥款結轉和結余 53 6 6  
一、一般公共預算財政撥款 26 15.17   54      
二、政府性基金預算財政撥款 27     55      
總計 28 1,008.77 總計 56 1,008.77 1,008.77  

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
項目       本年支出    
支出功能分類科目編碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
             
             
欄次 1 2 3
      合計 1,002.77 987.77 15
213     農林水支出 1,002.77 987.77 15
21303     水利 1,002.77 987.77 15
2130304       水利行業業務管理 15   15
2130311       水資源節約管理與保護 987.77 987.77  

 
 
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
經濟分類科目編碼 科目名稱 人員經費 經濟分類科目編碼 科目名稱 公用經費
合計   948.43 合計   39.34
301 工資福利支出 639.21 302 商品和服務支出 39.34
30101 基本工資 383.85 30201 辦公費 8.08
30102 津貼補貼 202.27 30202 印刷費  
30103 獎金   30203 咨詢費  
30104 社會保障繳費 48.84 30204 手續費 0.06
30105 伙食費 30205 水費  
30106 伙食補助費   30206 電費  
30107 績效工資   30207 郵電費 0.81
30199 其他工資福利支出 4.25 30208 取暖費 6.39
303 對個人和家庭的補助 309.22 30209 物業管理費  
30301 離休費   30211 差旅費 6.89
30302 退休費 258.21 30212 因公出國(境)費用  
30303 退職(役)費   30213 維修(護)費  
30304 撫恤金   30214 租賃費  
30305 生活補助 5.2 30215 會議費  
30306 救濟費   30216 培訓費 0.75
30307 醫療費   30217 公務接待費  
30308 助學金   30218 專用材料費  
30309 獎勵金   30219 被裝購置費  
30310 生產補貼   30225 專用燃料費  
30311 住房公積金 45.81 30226 勞務費  
30312 提租補貼   30227 委托業務費  
30313 購房補貼   30228 工會經費  
30399 其他對個人和家庭的補助支出   30229 福利費  
      30231 公務用車維護費 15.96
      30239 其他交通費用  
      30240 稅金及附加費用 0.41
      30299 其他商品和服務支出  
      310 其他資本性支出  
      31001 房屋建筑物購建  
      31002 辦公設備購置  
      31003 專用設備購置  
      31005 基礎設施建設  
      31006 大型修繕  
      31007 信息網絡及軟件購置更新  
      31008 物資儲備  
      31009 土地補償  
      31010 安置補助  
      31011 地上附著物和青苗補償  
      31012 拆遷補償  
      31013 公務用車購置  
      31019 其他交通購置  
      31099 其他資本性支出  
      304 對企事業單位的補貼  
      30401 企業政策性補貼  
      30402 事業單位補貼  
      30403 財政貼息  
      30499 其他對企事業單位的補貼  
      307 債務利息支出  
      30701 國內債務付息  
      30707 國外債務付息  
      399 其他支出  
      39906 贈與  
 
 
 
政府性基金預算財政撥款支出決算表
項目       本年支出    
支出功能分類科目編碼     科目名稱 合計 基本支出 項目支出
             
             
欄次 1 2 3
      合計      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
 
 
 
部門決算相關信息統計表
  行次 統計數   行次 統計數   行次 統計數
    1     1     2
一、財政撥款“三公”經費支出 1 二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出 19 三、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出 37  
(一)支出合計 2 19.32 (一)支出合計 20 19.32 (一)行政單位 38  
  1.因公出國(境)費 3     1.因公出國(境)費 21   (二)參照公務員法管理事業單位 39  
  2.公務用車購置及運行維護費 4 19.32   2.公務用車購置及運行維護費 22 19.32   40  
    (1)公務用車購置費 5       (1)公務用車購置費 23   四、財政性資金政府采購支出 41  
    (2)公務用車運行維護費 6 19.32     (2)公務用車運行維護費 24 19.32 (一)貨物 42  
  3.公務接待費 7     3.公務接待費 25   (二)工程 43  
  8       (1)國內接待費 26   (三)服務 44  
  9       (2)國(境)外接待費 27     45  
  10   (二)相關統計數 28 五、國有資產占用情況 46
  11     1.因公出國(境)團組數(個) 29   (一)車輛數合計(輛) 47 3
  12     2.因公出國(境)人次數(人) 30     1.部級領導干部用車 48  
  13     3.公務用車購置數(輛) 31     2.一般公務用車 49  
  14     4.公務用車保有量(輛) 32 3   3.一般執法執勤用車 50  
  15     5.國內公務接待批次(個) 33     4.特種專業技術用車 51  
  16     6.國內公務接待人次(人) 34     5.其他用車 52 3
  17     7.國(境)外公務接待批次(個) 35   (二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套) 53  
  18     8.國(境)外公務接待人次(人) 36     54  
補充說明:1.財政撥款“三公”經費支出比上年增減變動情況及原因:          
         2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出及相關統計數比上年增減變動情況及原因:          
         3.一般公共預算財政撥款機關運行經費支出比上年增減變動情況及原因:          
         4.國有資產占用情況比上年增減變動情況及原因:          

         5.本表中其他需要說明的事項:

 

 

 

 

             
 
 
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
項目       年初結轉和結余       本年收入       本年支出           年末結轉和結余      
支出功能分類科目編碼     科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余   合計 基本支出 項目支出   合計 基本支出     項目支出   合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余  
            小計 其中:基本建設資金結轉和結余     小計 其中:基本建設資金收入   小計 人員經費 日常公用經費 小計 其中:基本建設資金支出     小計 其中:基本建設資金結轉和結余
                                           
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      合計 15.17 15.17     993.6 978.6 15   1,002.77 987.77 948.43 39.34 15   6 6    
213     農林水支出 15.17 15.17     993.6 978.6 15   1,002.77 987.77 948.43 39.34 15   6 6    
21303     水利 15.17 15.17     993.6 978.6 15   1,002.77 987.77 948.43 39.34 15   6 6    
2130304       水利行業業務管理         21 6 15   15       15   6 6    
2130311       水資源節約管理與保護 15.17 15.17     972.6 972.6     987.77 987.77 948.43 39.34            
 
 
 
 
 
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